Obsah
Detail faktúryč.: 101/2023
Faktúra
- Číslo faktúry101/2023
- Popis plneniaPrenájom rohože za 05/2023
- Cena15,84 EUR
- Dátum doručenia25.5.2023
- Dátum splatnosti7.6.2023
- Dátum úhrady5.6.2023
- Dátum zverejnenia11.7.2023
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 917 01 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 2415144



