Obsah
Detail faktúryč.: 116/2023
Faktúra
- Číslo faktúry116/2023
- Popis plneniaZa prenájom rohože za 06/2023
- Cena15,84 EUR
- Dátum doručenia22.6.2023
- Dátum splatnosti5.7.2023
- Dátum úhrady26.6.2023
- Dátum zverejnenia1.8.2023
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 917 01 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 2425271



