Obsah
Detail faktúryč.: 133/2024
Faktúra
- Číslo faktúry133/2024
- Popis plneniaPrenájom rohoží za obdobie: 20.05.2024 - 16.06.2024
- Cena17,06 EUR
- Dátum doručenia20.6.2024
- Dátum splatnosti3.7.2024
- Dátum úhrady27.6.2024
- Dátum zverejnenia28.6.2024
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 917 01 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 2558019



