Obsah
Detail faktúryč.: 056/2023
Faktúra
- Číslo faktúry056/2023
- Popis plneniaPrenájom rohože za 03/2023
- Cena15,84 EUR
- Dátum doručenia30.3.2023
- Dátum splatnosti12.4.2023
- Dátum úhrady3.4.2023
- Dátum zverejnenia24.4.2023
- OdberateľObec Vlky
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 917 01 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkač. dod. FA 2395769



